区供销合作社关于审计问题整改情况报告
贵局xx审经报(20xx)x号审计报告已于20xx年x月x日收悉。报告中指出的主要问题我单位组织相关人员进行认真对照整改,现将整改落实情况报告如下:
一、区供销合作社问题整改
(一)接待费结算不规范问题整改。
针对报告指出的接待费未当日结算,未刷公务卡情况。组织全体工作人员认真学习《落实公务接待 “三严四禁” 规定实施细则》和区纪委有关公务接待等文件规定。由分管主任牵头对财务审计科,综合办等工作人员进行集体提醒谈话,重申报销规定杜绝类似情况再发生。
(二)合作经济组织运营服务补助未提供发票问题整改。
我社20xx年拨付20xx年度各服务社和服务体运营经费补助,由于20xx年申请拨项目20xx年才拨付,历经时间较长,部分申请单位开支的发票如区供销经营服务社、农产品经纪人已在项目单位入账,另外几家村级服务社只是工作平台没有工商登记和银行开户,依托村组织进行拨付补助,项目开支发票在各村报销入账。区委巡察组在20xx年对我单位巡察时也提出类似问题,根据这种情况我社在20xx年开始停止该项服务费补贴,今后将不存在这种情况发生。
(三)重大决策未经党组会议决议问题整改。
我社所属农资日用品工业公司20xx年xx月对临近保质期的烟花xx件进行削价处理。原价xx万元,处理价xx万元,降价xx万元。在20xx年xx月的社务会议已进行研究但未经党组研究。今后我社将严格落实“三重一大”事项的集体决策制度和党组对重大事项监督决策程序。根据供销社人、财、物管理的工作需要完善相关工作制度,并于20xx年xx供党组〔20xx〕xx号文件修改完善党组议事规则。
二、下属公司财务管理不规范问题整改
(一)收入未列成本及货款大额现金支付问题整改。
20xx年xx月农资日用工业品公司采购烟花xx元销售xx元已入账。当年未按时将已销商品成本计入当期损益,现我社已督促公司财务人员在20xx年x月xx日x号凭证进行账务调整处理。
(二)销售未确认收入,未缴纳相关税务问题整改。
农资日用工业品公司财务已在20xx年xx月xx日第x号凭证对该笔业务做收入处理并缴纳了相关税费。
(三)库存商品采购未提进项税款整改。
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